|
Faktúra |
DF006/22
|
plyn
|
6 724,73 |
s DPH |
8419633463
|
|
04.02.2022 |
Slov. plyn. priemysel |
SPŠ |
|
|
21.02.2023 |
|
Faktúra |
DF006/23
|
tel. poplatky
|
83,93 |
s DPH |
8322031813
|
|
31.01.2023 |
Slovak Telekom, a.s. |
SPŠ |
|
|
08.03.2023 |
|
Faktúra |
DF006/23
|
tel. poplatky
|
83,93 |
s DPH |
DF006/23
|
8322031813
|
31.01.2023 |
Slovak Telekom, a.s. |
Stredná priemyselná škola |
Ingrid Sadilová |
|
04.10.2023 |
|
Faktúra |
DF007/19
|
lyžiarsky výcvik
|
5 330,00 |
s DPH |
2019004
|
|
25.01.2019 |
Chata Erika s.r.o. |
|
|
|
13.02.2023 |
|
Faktúra |
DF007/20
|
elektropráce
|
166,49 |
s DPH |
2020002
|
|
27.01.2020 |
Durdík Dušan DD |
|
|
|
13.02.2023 |
|
Faktúra |
DF007/21
|
materiál
|
385,01 |
s DPH |
21101001
|
|
15.01.2021 |
DataElCom s.r.o. |
SPŠ |
|
|
21.02.2023 |
|
Faktúra |
DF007/22
|
vodné,stočné
|
2 145,28 |
s DPH |
222001103
|
|
13.01.2022 |
Trenčianske vodárna a kanalizácie a.s. |
SPŠ |
|
|
21.02.2023 |
|
Faktúra |
DF007/23
|
výkon zodpovednej osoby
|
58,80 |
s DPH |
1023010648
|
|
01.02.2023 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
SPŠ |
|
|
08.03.2023 |
|
Faktúra |
DF007/23
|
výkon zodpovednej osoby
|
58,80 |
s DPH |
DF007/23
|
1023010648
|
01.02.2023 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
Stredná priemyselná škola |
Ingrid Sadilová |
|
04.10.2023 |
|
Faktúra |
DF008/19
|
el. energia
|
2 832,78 |
s DPH |
1011903731
|
|
01.01.2019 |
Magna energia, a.s. |
|
|
|
13.02.2023 |
|
Faktúra |
DF008/20
|
výkon zodpovednej osoby
|
58,80 |
s DPH |
1020010627
|
|
02.01.2020 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
|
|
|
13.02.2023 |
|
Faktúra |
DF008/22
|
plyn
|
20 498,83 |
s DPH |
8409893540
|
|
07.02.2022 |
Slov. plyn. priemysel |
SPŠ |
|
|
21.02.2023 |
|
Faktúra |
DF008/23
|
strava
|
2 788,06 |
s DPH |
DF008/23
|
2023000002
|
31.01.2023 |
SK Gastro, s. r.o . |
Stredná priemyselná škola |
Ingrid Sadilová |
|
04.10.2023 |
|
Faktúra |
DF008/23
|
strava
|
2 788,06 |
s DPH |
2023000002
|
|
31.01.2023 |
SK Gastro, s. r.o . |
SPŠ |
|
|
08.03.2023 |
|
Faktúra |
DF009/19
|
výkon zodpovednej osoby
|
58,80 |
s DPH |
1019010592
|
|
01.01.2019 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
|
|
|
13.02.2023 |
|
Faktúra |
DF009/20
|
el. energia
|
2 715,88 |
s DPH |
1012005727
|
|
01.01.2020 |
Magna energia, a.s. |
|
|
|
13.02.2023 |
|
Faktúra |
DF009/21
|
Rekonštrukcia školy 1. etapa
|
331 458,48 |
s DPH |
20210011
|
|
31.01.2021 |
MIPE Invest, s.r.o. |
SPŠ |
|
|
21.02.2023 |
|
Faktúra |
DF009/22
|
tel. poplatky
|
79,99 |
s DPH |
8299125351
|
|
01.02.2022 |
Slovak Telekom, a.s. |
SPŠ |
|
|
21.02.2023 |
|
Faktúra |
DF009/23
|
elektrina
|
8 405,09 |
s DPH |
8419674534
|
|
31.01.2023 |
Slov. plyn. priemysel |
SPŠ |
|
|
08.03.2023 |
|
Faktúra |
DF009/23
|
elektrina
|
8 405,09 |
s DPH |
DF009/23
|
8419674534
|
31.01.2023 |
Slov. plyn. priemysel |
Stredná priemyselná škola |
Ingrid Sadilová |
|
04.10.2023 |